1. היכנס למסך
תשלום
בהמחאות.
הערות:
· הערך בעמודה שם ספק יופיע על גבי ההמחאה המודפסת בשורה "שלמו לפקודת". ניתן לשנותו, לפי הצורך.
· בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית אסמכתאות).
2. ציין את
חשבון
הספק המוטב וקוד
חשבון
בנק
ממנו
יתבצע התשלום. הסניף
המקושר
לספק יופיע אוטומטית בלשונית התאמת
חשבוניות, אך ניתן
לשנותו.
הערה:
לא תוכל
לציין חשבון של ספק שהאפשרות לשלם לו חסומה (כלומר, שהסטטוס שלו
במסך
הגדרות כספים לספקים אינו מאפשר ביצוע
תשלומים), או שחלף התאריך שלו בעמודה אישור
ספרים עד (באותו
מסך).
3. ציין את תאריך הפרעון, אם הוא שונה מתאריך הכנת ההמחאה.
4. עשה אחד מהדברים הבאים:
· לחץ כדי לסמן חשבוניות פתוחות לתשלום.
· לחץ כדי לרשום המחאה שאינה מקושרת לחשבונית.
www.priority-software.solutionsConverted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |