1. היכנס למסך
תשלום בהעברות
בנקאיות ושלוף את כל הוראות
התשלום המוכנות על פי התאריך לתשלום.
הערה:
כדי
להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ציין את שמו/ה בעמודה
לטיפול
(בלשונית
אסמכתאות).
אם עשית כך עבור כל התעודות המוכנות, תוכל לצאת מהמסך ולהתעלם מהצעדים
הבאים.
2. עבור כל הוראת תשלום, בדוק שכל הנתונים במסך האב ובמסכי הבן אכן נכונים. בצע שינויים לפי הצורך:
· פירוט התשלום - ישפיע על סכום ההעברה הבנקאית ופקודת היומן שתווצר בעקבות התשלום.
· סימון חשבוניות לתשלום - החשבוניות שיקושרו לתשלום.
· העברות בנקאיות - פרטים נוספים - הכתובת שתופיע בהדפסת ההעברה הבנקאית.
אם קודי IBAN ו-BIC הוקצו לחשבון הבנק של הספק, הם יועתקו אוטומטית למסך האב (לעמודות חש. בנק – ספק, ו-BIC - Bank ID Code בהתאמה, בלשונית חשבון ספק), אך תוכל לשנותם.
www.priority-software.solutionsConverted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |