1. היכנס למסך קבועי כספים, וודא שערך הקבועIdentCustAcc נקבע ל- 0.
2. היכנס למסך ספקים. בעמודה מס. ספק, רשום את המספר; בעמודה שם ספק, רשום את השם הספק. מלא את כל פרטי הספק הנוספים.
3. היכנס למסך חשבונות ספקים ורשום מספר חשבון ותיאור עבור הספק.
4. היכנס למסך הגדרות כספים לספקים ושלוף את הספק החדש.
5. בעמודה מספר חשבון, ציין את מספר החשבון שפתחת עבור הספק. מלא כל נתון כספי נחוץ אחר.
· בכל שלב בתהליך הבא, תוכל להעביר את הטיפול בספק לעובד אחר, על ידי ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.
· לחץ כדי לחזור לתפריט הראשי.
www.priority-software.solutionsConverted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |