1. היכנס למסך
קבלות סחורה
מספק.
הערה:
בכל שלב
של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, על ידי ציון
שמו/ה בעמודה לטיפול
(בלשונית
פרטים
כלליים).
2. רשום את תאריך קבלת הסחורה. המספר הפנימי המזהה את התעודה מתמלא אוטומטית.
3. רשום את מספר הספק שסיפק את הסחורה. מחסן הקונסיגנציה של הספק והאיתור (אם יש) יופיעו אוטומטית בעמודות מחסן מקבל ואיתור, והעמודה לחיוב (בלשונית מחירים) תישאר ריקה.
4. ציין את איש הקשר של
הספק לעניין משלוח הסחורה הנוכחי.
טיפ:
כדי
להגדיר אנשי קשר נוספים לספק זה, השתמש במסך
אנשי קשר לספק, בן של מסך
ספקים.
לפרטים נוספים, ראה
אשף פתיחת ספקים.
5. בעמודה תעודת הספק, רשום את האסמכתא של תעודת הקבלה (בדרך כלל מספר תעודת המשלוח של הספק).
6. בעמודה פרטים, רשום הערה קצרה בנוגע לתעודת קבלת הסחורה הנוכחית.
7. כדי לרשום הערות הנוגעות לתעודה הנוכחית, השתמש במסך הבן טקסט חופשי.
8. לחץ אם אתה עובד עם פרויקטים.
www.priority-software.solutionsConverted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |