1. היכנס למסך
חשבוניות ספק
מרכזות.
הערה:
בכל שלב
של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון
שמו/ה בעמודה לטיפול.
2. ציין את מספר הספק
המחייב אותך. שם הספק יתמלא אוטומטית.
הערה:
במקרה
של ספק מזדמן, רשום את מספר הספק המזדמן. לאחר מכן, שנה את השם
בעמודה שם
ספק ומלא את הכתובת
ופרטים נוספים במסך הבן
חשבונית - פרטים נוספים.
3. רשום
תאריך
לחשבונית (התאריך
המופיע בחשבונית המקורית). מס.
פנימי זמני (עם
הקידומת T) יתמלא אוטומטית,
והעמודה חיוב/זיכוי
תסומן
ב-D.
הערה:
תאריך
החשבונית קובע את תאריך המאזן בתנועת היומן עבור החשבונית. הוא אף
נלקח בחשבון בחישוב תאריך הפרעון.
4. ציין את מספר חשבונית הספק.
5. ציין את מספרה של הזמנת הרכש המקורית בעמודה תעודה של הלשונית אסמכתאות.
www.priority-software.solutionsConverted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |