אם הספק שלח חשבונית זיכוי בגין חיוב יתר (ולא הוחזרה סחורה), עליך לרשום חשבונית זיכוי באופן ידני.
1. היכנס למסך
חשבוניות ספק
מרכזות.
הערה:
בכל שלב
של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון
שמו/ה בעמודה לטיפול.
2. ציין את מספר הספק.
שם הספק מתמלא אוטומטית.
הערה:
במקרה
של ספק מזדמן, רשום את מספר הספק המזדמן. לאחר מכן, שנה את השם
בעמודה שם
ספק ומלא את הכתובת
ופרטים נוספים במסך הבן
חשבונית - פרטים נוספים.
3. בעמודה תאריך, רשום את התאריך המופיע בחשבונית הזיכוי המקורית של הספק. מספר פנימי זמני (עם הקידומת T) מתמלא אוטומטית בעמודה מס. פנימי.
4. בעמודה חשבונית, ציין את מספר חשבונית הזיכוי של הספק.
www.priority-software.solutionsConverted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |